第一部分、2020年度部門預算情況說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、“三公”經(jīng)費預算
六、一般性支出預算
七、其他重要事項的情況說明
八、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、“三公”經(jīng)費支出表
九、政府采購預算表
十、一般性支出預算表
十一、新增資產(chǎn)申報表
十二、2020年部門整體支出績效目標申報表
第一部分 邵陽市文聯(lián)2020年部門預算編制說明
一、部門基本概況
(一)職責職能
邵陽市文聯(lián)是全市性文藝家協(xié)會和各縣(市、區(qū))文聯(lián)的聯(lián)合組織,實行團體會員制,由中共邵陽市市委領導,邵陽市市委宣傳部主管。其中,主要工作職能是:
1、貫徹落實黨的文藝工作方針政策,開展同各文藝家協(xié)會和各縣(市、區(qū))文聯(lián)的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作,聽取和反映文藝界的情況和意見;
2、組織召開邵陽市文聯(lián)和文藝家協(xié)會代表大會、理事會和主席團會議,組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)工作和學術研討等會議;
3、組織團體會員進行文藝創(chuàng)作的評論、學術交流、人才培訓和調(diào)研工作,對團隊會員進行業(yè)務指導,協(xié)同有關部門組織藝術活動和重大評獎活動;
??4、主辦文藝刊物《新花》雜志;
??5、協(xié)同有關部門,組織中外文藝界的文化交流活動;
??6、開展維護文藝家和文藝團體知識產(chǎn)權(quán)等正當權(quán)益的工作;
7、承擔市委、市人民政府和市委宣傳部交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設置
邵陽市文聯(lián)分三個科室:辦公室、組織聯(lián)絡部、文藝研究室。
二、部門預算單位構(gòu)成
邵陽市文聯(lián)只有本級,無其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有市文聯(lián)機關本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)181.89萬元,其中,一般公共預算撥款181.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。預算數(shù)較去年增加21.02萬元,增長 1.13%,原因是:業(yè)務活動經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2019年年初預算數(shù)181.89萬元,其中,一般公共服務181.89萬元。支出較去年增加21.02萬元,增長 1.13%,原因是:文藝創(chuàng)作活動增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出181.89萬元?;局С觯?13.89萬元,其中:工資福利支出83.65萬元,商品和福利支出17.47萬元,對個人和家庭補助支出12.77萬元。項目支出:68萬元。其中:協(xié)會活動經(jīng)費支出20萬元,主要用于協(xié)會工作經(jīng)費方面;編撰《新花》雜志支出18萬元,主要用于印刷費、編輯費等方面;作協(xié)文藝創(chuàng)作經(jīng)費30萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費2萬元。
2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少1萬元,主要是厲行節(jié)儉。
六、一般性支出預算
2020年一般性支出經(jīng)費預算為14.62萬元,其中,辦公費1萬元;印刷費1萬元;水費0.5萬元;電費0.5萬元;郵電費0.5萬元;物業(yè)管理費0.5萬元;差旅費2萬元;維修費2萬元;會議費1萬元;培訓費2萬元;公務接待費2萬元;勞務費1萬元;委托業(yè)務費0.5萬元;其他交通費用0.12萬元。
2020年一般性支出預算較2019年減少31萬元,主要是委托業(yè)務費減少。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2020年邵陽市文聯(lián)機關運行經(jīng)費財政撥款預算14.62萬元,比2019年預算減少31萬元,主要是委托業(yè)務費減少。
(二)政府性基金預算
2020年邵陽市文聯(lián)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(二)政府采購情況
2020年邵陽市文聯(lián)政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年邵陽市文聯(lián)共有公務用車0輛,200萬以上的大型設備0臺。
(四)預算績效目標設置情況
2020年邵陽市文聯(lián)部門整體支出和項目支出均實行預算績效目標管理。
七、名詞解釋
1、機關(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政(事業(yè))單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。