第一部分
邵陽市委宣傳部部門概況
一、?部門職責(zé)
(一)擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照市委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作,貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。
(三)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動(dòng)理論武裝工作,組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。負(fù)責(zé)為全市各級(jí)黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提供有關(guān)服務(wù),組織實(shí)施理論宣講活動(dòng)等。
(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
(五)統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市直各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。承擔(dān)市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞中心辦公室日常工作。
(六)負(fù)責(zé)全市新聞出版業(yè)的管理,督促落實(shí)有關(guān)政策,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán)等。負(fù)責(zé)有關(guān)省內(nèi)報(bào)社分支機(jī)構(gòu)和駐本市記者站的監(jiān)督管理。
(七)從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
(八)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
(九)負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng),組織開展電影交流與合作。
(十)對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建設(shè),統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文化體制改革發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作。
(十一)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
(十二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究落實(shí)對(duì)外宣傳工作重大方針政策和擬訂對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)對(duì)外文化交流工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)本土文化走出去工作。組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳工作,協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題宣傳工作。
(十三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作,承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市直各部門、各縣市區(qū)的新聞發(fā)布工作,推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂重大問題對(duì)外宣傳口徑。
(十四)負(fù)責(zé)組織開展全市新聞?lì)I(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作,會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。
(十五)負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省和市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)工作部署,擬訂全市精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
(十六)受市委委托,會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市直宣傳文化系統(tǒng)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)縣市區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位干部管理。負(fù)責(zé)組織開展全市宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
(十七)對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)邵陽日?qǐng)?bào)社、市文化旅游廣電體育局、邵陽廣播電視臺(tái)。受市委委托,代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)家界聯(lián)合會(huì)、邵陽日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司、邵陽廣播影視集團(tuán)有限公司。聯(lián)系市新華書店、湖南日?qǐng)?bào)社邵陽分社、法制周報(bào)駐邵陽站、紅網(wǎng)(時(shí)刻)邵陽站。
(十八)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。邵陽市委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室16個(gè),分別是辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、新聞出版(版權(quán))與電影管理科、文化藝術(shù)體育指導(dǎo)科、宣傳教育科、理論宣講工作科、意識(shí)形態(tài)工作科、文明創(chuàng)建指導(dǎo)科、未成年人思想道德建設(shè)科、志愿服務(wù)工作科、文化體制改革和發(fā)展辦公室、新聞發(fā)布與對(duì)外推廣科、干部科、機(jī)關(guān)黨委。
(二)決算單位構(gòu)成。
邵陽市委宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:邵陽市委宣傳部機(jī)關(guān)及邵陽新聞網(wǎng)站。?
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2,114.06萬元。與2019年相比,增加46.19萬元,增長(zhǎng)2.23%。主要原因是人員增加、工資調(diào)增。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)1,756.51萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,710.87萬元,占97.40%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入45.64萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1,799.06萬元,其中:基本支出1,072.71萬元,占59.63%;項(xiàng)目支出726.35萬元,占40.37%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,039.62萬元。與2019年相比,增加14.24萬元,增長(zhǎng)0.70%。主要原因是人員增加、工資調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出1,737.88萬元,占本年支出合計(jì)的96.60%。與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加69.65萬元,增長(zhǎng)4.18%。主要原因是人員增加、工資調(diào)增。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度財(cái)政撥款支出1,737.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1326.74萬元,占76.34%;;文化旅游體育與傳媒支出204.75萬元,占11.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出95.61萬元,占5.50%;衛(wèi)生健康支出53.08萬元,占3.06%;住房保障支出57.70萬元,占3.32%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為902.40萬元,支出決算為1,737.88萬元,完成年初預(yù)算的192.58%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為8.55萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為494.51萬元,支出決算為802.23萬元,完成年初預(yù)算的162.22%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:a、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。b、年中追加工資調(diào)資及人員增加的人員經(jīng)費(fèi)。c、年中追加手機(jī)報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為20.26萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
4、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為242.00萬元,支出決算為495.70萬元,完成年初預(yù)算的204.83%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加專項(xiàng)資金、年中追加工作人員年終一次性獎(jiǎng)金及公車改革補(bǔ)貼。
5、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:壓減經(jīng)費(fèi)。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)?文化活動(dòng)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為30.00萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加公車改革補(bǔ)貼(文化事業(yè)發(fā)展資金)。
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)?其他文化和旅游支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為88.72萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:追加文化事業(yè)建設(shè)等專項(xiàng)資金。
8、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款) 新聞通訊(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為23.00萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加香港《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》系列報(bào)道經(jīng)費(fèi)及邵陽新聞網(wǎng)站設(shè)備維修經(jīng)費(fèi)。
9、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款) ?其他新聞出版電影支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為61.02萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加經(jīng)費(fèi)。
10、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加經(jīng)費(fèi)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為23.82萬元,支出決算為41.05萬元,完成年初預(yù)算的172.33%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:使用上年結(jié)轉(zhuǎn)離退休人員生活待遇。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為54.97萬元,支出決算為49.61萬元,完成年初預(yù)算的90.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年初預(yù)算與實(shí)際繳納的口徑不一致。?
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異的主要原因是按照年初預(yù)算安排支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.63萬元,支出決算為1.69萬元,完成年初預(yù)算的103.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi)。
15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為27.24萬元,支出決算為39.36萬元,完成年初預(yù)算的144.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加經(jīng)費(fèi)。?
16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為13.72萬元,支出決算為13.72萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異的主要原因是:按照年初預(yù)算安排支出。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為39.24萬元,支出決算為57.70萬元,完成年初預(yù)算的147.04.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:年中追加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,011.52萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)740.52萬元,占基本支出的73.21%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)271.00萬元,占基本支出的26.79%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。?
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為69.00萬元,支出決算為23.00萬元,完成預(yù)算的33.33%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,與上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用;
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算40.00萬元,支出決算5.01萬元,完成預(yù)算的12.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),與上年相比減少0.02萬元,下降0.40%,下降的主要原因是我部認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算29.00萬元,支出決算17.99萬元,完成預(yù)算的62.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本部認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比與上年相比增加6.05萬元,增長(zhǎng)50.67%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年末付款未成功被退回,導(dǎo)致本年費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.01萬元,占21.80%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17.99萬元,占78.20%。其中:1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,本年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。?2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.01萬元,全年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組89個(gè)、來賓525人次,主要用于國(guó)內(nèi)中央、省及外市用于新聞媒體發(fā)生的接待支出。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.99萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,購(gòu)置車輛0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.99萬元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)。截止2020年12月31日,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元;支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元。
十、績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開的績(jī)效信息詳見附件。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出271.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加124.47萬元,增長(zhǎng)84.95%,主要原因是人員增加,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)等支出增加;扶貧資金撥付、信息化建設(shè)等剛性支出增加。
(二)一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元,未召開會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,本年未進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn);本年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開支0.00萬元。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度政府采購(gòu)支出總額9.49萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.94萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人 力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦 公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)土海洋氣象等支出(類):是指用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙 食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工 資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工 資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助:反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。
費(fèi)用補(bǔ)貼:反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件:
第五部分:2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
(編輯:海杰)